|
Faktúra |
3049037877
|
Fa - stravné lístky - november 2014
|
441,00 |
s DPH |
53/2014
|
|
01.12.2014 |
Doxx - Stravné lístky , spol. s r.o., |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
01.12.2014 |
|
Faktúra |
2403270126
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
138,75 |
s DPH |
|
2403270126
|
27.11.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
185/2014
|
Fa - poštový peňažný poukaz
|
117,60 |
s DPH |
52/2014
|
|
27.11.2014 |
Anna Šmehilová EFFETA - Chránená dielňa |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
221418
|
Fa - oprava ústredného kúrenia
|
100,00 |
s DPH |
51/2014
|
|
19.11.2014 |
Pšenko Milan |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
19.11.2014 |
|
Faktúra |
8767668718
|
Fa - Slovak Telekom - október 2014
|
50,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
13.11.2014 |
|
Faktúra |
2140904129
|
Čistenie kopírky
|
42,60 |
s DPH |
49/2014
|
|
10.11.2014 |
NEPA Slovakia, spol. s r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
5272010088
|
Fa - Orange - október 2014
|
44,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
53
|
Ladenie a oprava klavírov
|
100,00 |
s DPH |
50/2014
|
|
06.11.2014 |
Milan Uhrin |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
212/2014
|
Kancelárske potreby
|
42,43 |
s DPH |
46/2014
|
|
29.10.2014 |
Pavol Riecky |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
29.10.2014 |
|
Faktúra |
2/2014
|
Fa za prenájom priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
21423044
|
ZUŠ - okt. 14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
28.10.2014 |
|
Faktúra |
FV-8/2014
|
aktívny reprobox
|
795,00 |
s DPH |
45/2014
|
|
21.10.2014 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
6/2014
|
Audio/video záznam - metodický materiál
|
300,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
21.10.2014 |
ART PEGAS o.z. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
8766730056
|
Fa - Slovak Telekom - september 2014
|
49,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
5268029488
|
Fa - Orange - september 2014
|
43,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
06.10.2014 |
|
Faktúra |
5264101044
|
Fa - Orange - august 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
3243562690
|
Fa - stravné lístky - september 2014
|
474,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
02.10.2014 |
Doxx - Stravné lístky , spol. s r.o., |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
02.10.2014 |
|
Faktúra |
5267748598
|
Fa - telefón
|
342,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
23.09.2014 |
|
Faktúra |
7408433117
|
Fa Slovak Telekom august 2014 SIM
|
0,67 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
Faktúra |
FV-6/2014
|
Stojan na kláves, Yamaha keyboard
|
403,90 |
s DPH |
42/2014
|
|
17.09.2014 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
17.09.2014 |