|
Faktúra |
03/2025
|
Fa - odobraté obedy za mesiac január 2025
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
Faktúra |
165513080
|
Fa - náhradný diel - reprobedňa
|
31,70 |
s DPH |
1/2025
|
|
29.01.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Objednávka |
2/2025
|
Vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Združenie obcí - RVC v Nitre |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
28.01.2025 |
|
Objednávka |
1/2025
|
Náhradný diel - reprobedňa
|
26,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
8412500220
|
Fa - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/25-12/25
|
788,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
31.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
8362572355
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby 12/2024
|
2,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
8422402326
|
Fa - poplatok za poskytovanie služby mVL 09.24-11.24
|
6,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2025004
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
03.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
8362381548
|
Fa - Slovak Telekom - 12/24
|
30,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
14/2025
|
Fa - zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP 10-12/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
5820090033
|
Fa - Orange - 12/2024
|
22,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
5815494091
|
Fa - Orange - 11/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
Fa - odobraté obedy za december 2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
202419127
|
Fa - ZUŠ - december 24
|
48,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
22412007
|
Fa - darčekový set s logom spoločnosti, med
|
69,73 |
s DPH |
17/2024
|
|
10.12.2024 |
PD Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
Faktúra |
1146105702
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby - 11/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
Faktúra |
1146105701
|
Fa - Slovak Telekom - 11/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
Faktúra |
20756
|
Fa - darčekový balíček
|
605,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
05.12.2024 |
VMD - Diskont s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
Faktúra |
22312017
|
Fa - darčekový set s logom spoločnosti, med
|
377,30 |
s DPH |
17/2024
|
|
05.12.2024 |
PD Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
Faktúra |
20241684
|
Fa - kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
58,38 |
s DPH |
14/2024
|
|
03.12.2024 |
HOREX HX, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |