|
Faktúra |
27/2025
|
Fa - odobraté obedy za mesiac 5/2025
|
197,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
3/25
|
Fa - dodanie kontrabasu 1/2
|
600,00 |
s DPH |
4/2025
|
|
28.05.2025 |
Classical Instruments, Juraj Fogada |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
Objednávka |
4/2025
|
Dodanie kontrabasu 1/2
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Classical Instruments, Juraj Fogada |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
Faktúra |
8368943245
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby - 04/25
|
2,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
16.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2025037
|
Fa - Kancelárske potreby
|
109,79 |
s DPH |
3/2025
|
|
06.05.2025 |
Pavol Riecky |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
8368752077
|
Fa - Telekom - 05/2025
|
31,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
20250271
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Objednávka |
3/2025
|
Kancelárske potreby
|
109,79 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Pavol Riecky |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
5838595823
|
Fa - Orange - máj 2025
|
22,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.05.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
21/2025
|
Fa - odobraté obedy - apríl 2025
|
215,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
202504824
|
Fa - ZUŠ - apríl 2025
|
48,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
15.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
8422500439
|
Fa - poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24-02/25
|
6,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
15.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
8367353968
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby 03/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
15.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
8367164310
|
Fa - Slovak Telekom - 03/2025
|
31,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
15.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
1/2025
|
Fa - prenájom priestorov ZŠ Cabaj-Čápor 01-03/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
20250204
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
5833938075
|
Fa - Orange - 03/2025
|
22,55 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.04.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
74/2025
|
Fa - zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP - 01-03/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.04.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
8365760809
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby - 02/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
8365569166
|
Fa - Slovak Telekom - 02/2025
|
31,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
10.03.2025 |
04.03.2025 |